Orden de Compra. Nº3014-127-SE24 "SUMINISTRO DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3014-127-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3014-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Plaza Los Héroes 3
Comuna Coinco
Impuesto 130937,55
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Alamo
Razón Social ORFELIA MARILÚ TRINCADO VALENZUELA
R.U.T. 9.300.064-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Alamo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1UnidadSUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°53, NOTA DE PEDIDO N°10310.SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°53, NOTA DE PEDIDO N°10310. $ 689.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.145 $ 689.145
Total Neto $ 689.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.938
TOTAL OC $ 820.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.