Orden de Compra. Nº2404-443-AG25 "NP 50 DIDECO ADQ DE COLACIONES OLN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-154-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-443-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 50 DIDECO ADQ DE COLACIONES OLN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-154-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 157775,042006073
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadJUGO NECTAR VIVO BERRIES 190 CC   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
93131608
Servicios de suministro de alimentos90UnidadCEREAL NESTLE MILO BOLSA 30 G   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.034
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadCEREAL NESTLE CHOCAPIC BOLSA 30 G   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadPAPAS FRITAS CORTE AMERICANO 200 GR   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.244
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadRAMITAS SALADAS BOLSA DE 230 GRS   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadDORITOS 285 GR - UNIDAD   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.286
93131608
Servicios de suministro de alimentos200UnidadGALLETAS NICK BOCADO 71 GR   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 78.992
93131608
Servicios de suministro de alimentos213UnidadGALLETAS MINI TRITON DE CHOCOLATE 40 G   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.756 $ 87.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadGALLETA DULCE COSTA MINI CHOC CHIPS BOLSA 40 G   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
93131608
Servicios de suministro de alimentos50UnidadCEREAL VIVO SHOT CHECK 3 CEREALES BOLSA   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.185
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadJUGO NECTAR VIVO DE DURAZNO 190 CC   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadJUGO WATTS NARANJA DE 1.5 LITROS   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadJUGO WATTS DAMASCO DE 1.5 LITROS   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadJUGO WATTS DURAZNO DE 1.5 LITROS   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadJUGO WATTS FRUTILLA DE 1.5 LITROS   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos90UnidadCEREAL NESTLE TRIX BOLSA 30 G   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.034
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadCHIS POP BOLSA DE 200 GR   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadBOLSA DE GOMITAS FRUGELÉ 430 G   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070 $ 18.067
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadGALLETA OREO ORIGINAL MINI 40 G   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.092
93131608
Servicios de suministro de alimentos200UnidadGALLETA DULCE COSTA DULCITA BOLSA 40 G   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017
93131608
Servicios de suministro de alimentos200UnidadGALLETA DULCE MCKAY MINI MOROCHA BOLSA 40 G   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.185
93131608
Servicios de suministro de alimentos200UnidadGALLETA KUKY MINI BOLSA 40 G   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.546
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadGALLETA SALADA ARCOR SELZ CLASICO 35 G   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadJUGO NECTAR VIVO PIÑA 190 CC   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadGALLETA DULCE MCKAY MINI VINO BOLSA 40 G   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.689
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadJUGO NECTAR VIVO MANZANA 190 CC   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
93131608
Servicios de suministro de alimentos100UnidadJUGO NECTAR VIVO NARANJA 190 CC   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
Total Neto $ 830.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.775
TOTAL OC $ 988.170


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.827.391-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.609.565-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.