Orden de Compra. Nº
2404-443-AG25
"
NP 50 DIDECO ADQ DE COLACIONES OLN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-154-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-443-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
NP 50 DIDECO ADQ DE COLACIONES OLN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-154-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
157775,042006073
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Oriela Rojas Rivera
Razón Social
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T.
6.827.391-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
JUGO NECTAR VIVO BERRIES 190 CC
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
93131608
Servicios de suministro de alimentos
90
Unidad
CEREAL NESTLE MILO BOLSA 30 G
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.020
$ 34.034
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
CEREAL NESTLE CHOCAPIC BOLSA 30 G
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.815
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
PAPAS FRITAS CORTE AMERICANO 200 GR
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.240
$ 19.244
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
RAMITAS SALADAS BOLSA DE 230 GRS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.647
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
DORITOS 285 GR - UNIDAD
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.290
$ 24.286
93131608
Servicios de suministro de alimentos
200
Unidad
GALLETAS NICK BOCADO 71 GR
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 78.992
93131608
Servicios de suministro de alimentos
213
Unidad
GALLETAS MINI TRITON DE CHOCOLATE 40 G
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.756
$ 87.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
GALLETA DULCE COSTA MINI CHOC CHIPS BOLSA 40 G
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad
CEREAL VIVO SHOT CHECK 3 CEREALES BOLSA
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.185
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
JUGO NECTAR VIVO DE DURAZNO 190 CC
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
JUGO WATTS NARANJA DE 1.5 LITROS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
JUGO WATTS DAMASCO DE 1.5 LITROS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
JUGO WATTS DURAZNO DE 1.5 LITROS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
JUGO WATTS FRUTILLA DE 1.5 LITROS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos
90
Unidad
CEREAL NESTLE TRIX BOLSA 30 G
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.020
$ 34.034
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
CHIS POP BOLSA DE 200 GR
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.970
$ 15.966
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
BOLSA DE GOMITAS FRUGELÉ 430 G
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.070
$ 18.067
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
GALLETA OREO ORIGINAL MINI 40 G
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.092
93131608
Servicios de suministro de alimentos
200
Unidad
GALLETA DULCE COSTA DULCITA BOLSA 40 G
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.017
93131608
Servicios de suministro de alimentos
200
Unidad
GALLETA DULCE MCKAY MINI MOROCHA BOLSA 40 G
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.200
$ 62.185
93131608
Servicios de suministro de alimentos
200
Unidad
GALLETA KUKY MINI BOLSA 40 G
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.600
$ 65.546
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
GALLETA SALADA ARCOR SELZ CLASICO 35 G
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
JUGO NECTAR VIVO PIÑA 190 CC
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
GALLETA DULCE MCKAY MINI VINO BOLSA 40 G
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.700
$ 22.689
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
JUGO NECTAR VIVO MANZANA 190 CC
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Unidad
JUGO NECTAR VIVO NARANJA 190 CC
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
Total Neto
$ 830.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.775
TOTAL OC
$ 988.170
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.827.391-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
12.609.565-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.