Orden de Compra. Nº1108338-128-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-83-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1108338-128-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-83-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 477
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T. 69.287.570-2
Dirección de Facturación san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna Los Andes
Impuesto 170922,67
Dirección de Envío de la Factura san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124406
Placas o láminas de plata12UnidadTULL CON PLATA EN LAMINAS MALLA NO TEJIDA CON PLATA NANOCRISTALINA, NO OFERTAR APOSITO, DEBE INCLUIR FLETE Y STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA, VENCIMIENTO MAYOR UN AÑO O CARTA CANJE, INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR  $ 29.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.676 $ 356.676
50192403
Miel25UnidadTULL DE MIEL, PLIETILENO CON LMESITARN SOFT CON 40 GR DE MIEL DE GRADO MEDICO, PEG 4000 Y VITAMINA C Y EDEBE INCLUIR FLETE Y STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA, VENCIMIENTO MAYOR UN AÑO O CARTA CANJE, INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR,   $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.525 $ 198.525
31181510
Juntas de silicona60UnidadTULL SILICONADO EN LAMINAS 10X10, DEBE INCLUIR FLETE Y STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA, VENCIMIENTO MAYOR UN AÑO O CARTA CANJE, INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR  $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.200 $ 238.200
50192403
Miel8TuboMIEL DE ULMO EN GEL X 30 GR, DEBE INCLUIR FLETE Y STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA, VENCIMIENTO MAYOR UN AÑO O CARTA CANJE, INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR  $ 13.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.192 $ 106.192
Total Neto $ 899.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.923
TOTAL OC $ 1.070.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.