Orden de Compra. Nº
1108338-128-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-83-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1108338-128-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-83-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 477
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Facturación
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
170922,67
Dirección de Envío de la Factura
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T.
77.192.195-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124406
Placas o láminas de plata
12
Unidad
TULL CON PLATA EN LAMINAS MALLA NO TEJIDA CON PLATA NANOCRISTALINA, NO OFERTAR APOSITO, DEBE INCLUIR FLETE Y STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA, VENCIMIENTO MAYOR UN AÑO O CARTA CANJE, INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR
$ 29.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.676
$ 356.676
50192403
Miel
25
Unidad
TULL DE MIEL, PLIETILENO CON LMESITARN SOFT CON 40 GR DE MIEL DE GRADO MEDICO, PEG 4000 Y VITAMINA C Y EDEBE INCLUIR FLETE Y STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA, VENCIMIENTO MAYOR UN AÑO O CARTA CANJE, INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR,
$ 7.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.525
$ 198.525
31181510
Juntas de silicona
60
Unidad
TULL SILICONADO EN LAMINAS 10X10, DEBE INCLUIR FLETE Y STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA, VENCIMIENTO MAYOR UN AÑO O CARTA CANJE, INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR
$ 3.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.200
$ 238.200
50192403
Miel
8
Tubo
MIEL DE ULMO EN GEL X 30 GR, DEBE INCLUIR FLETE Y STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA, VENCIMIENTO MAYOR UN AÑO O CARTA CANJE, INDICAR TELEFONO DE CONTACTO DEL PROVEEDOR
$ 13.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.192
$ 106.192
Total Neto
$ 899.593
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 170.923
TOTAL OC
$ 1.070.516
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.