Orden de Compra. Nº
1000813-207-AG25
"
LP_ ADQ DE INSUMOS COMPUTACIONALES 4TA BRIACO desde compra ágil: 1000813-123-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-207-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
LP_ ADQ DE INSUMOS COMPUTACIONALES 4TA BRIACO desde compra ágil: 1000813-123-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
196707
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
8
Unidad
TONER CB435A PARA IMPRESORA LASER JER P1005
TONER CB435A PARA IMPRESORA LASER JER P1005
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.200
$ 47.200
44103103
Tóner
20
Unidad
TONER 3479 PARA IMPRESORA 16700W
TONER 3479 PARA IMPRESORA 16700W
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER CB435A PARA IMPRESORA LASER JER P1006
TONER CB435A PARA IMPRESORA LASER JER P1006
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
44103103
Tóner
15
Unidad
TONER CE278A PARA IMPRESORA LASER JER PRO 1606dn
TONER CE278A PARA IMPRESORA LASER JER PRO 1606dn
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.500
$ 88.500
44103103
Tóner
6
Unidad
TONER 103 PARA IMPRESORA L11121E
TONER 103 PARA IMPRESORA L11121E
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
44103103
Tóner
3
Pack
PACK DE TINTAS PARA PLOTTER T520
PACK DE TINTAS PARA PLOTTER T520
$ 28.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.200
$ 85.200
44103103
Tóner
40
Unidad
TONER CE285A PARA IMPRESORA HP P1102
TONER CE285A PARA IMPRESORA HP P1102
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.000
$ 236.000
44103103
Tóner
20
Unidad
TONER 103 PARA IMPRESORA CANON IBP 3000
TONER 103 PARA IMPRESORA CANON IBP 3000
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.000
$ 118.000
44103103
Tóner
1
Unidad
TONER CE255A PARA IMPRESORA LASER JET P3015 (ORIGINAL)
TONER CE255A PARA IMPRESORA LASER JET P3015 (ORIGINAL)
$ 142.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.000
$ 142.000
Total Neto
$ 1.035.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 196.707
TOTAL OC
$ 1.232.007
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.