Orden de Compra. Nº1000813-207-AG25 "LP_ ADQ DE INSUMOS COMPUTACIONALES 4TA BRIACO desde compra ágil: 1000813-123-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-207-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra LP_ ADQ DE INSUMOS COMPUTACIONALES 4TA BRIACO desde compra ágil: 1000813-123-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 196707
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8UnidadTONER CB435A PARA IMPRESORA LASER JER P1005TONER CB435A PARA IMPRESORA LASER JER P1005 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
44103103
Tóner20UnidadTONER 3479 PARA IMPRESORA 16700WTONER 3479 PARA IMPRESORA 16700W $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
44103103
Tóner10UnidadTONER CB435A PARA IMPRESORA LASER JER P1006TONER CB435A PARA IMPRESORA LASER JER P1006 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
44103103
Tóner15UnidadTONER CE278A PARA IMPRESORA LASER JER PRO 1606dn TONER CE278A PARA IMPRESORA LASER JER PRO 1606dn $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
44103103
Tóner6UnidadTONER 103 PARA IMPRESORA L11121ETONER 103 PARA IMPRESORA L11121E $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
44103103
Tóner3PackPACK DE TINTAS PARA PLOTTER T520PACK DE TINTAS PARA PLOTTER T520 $ 28.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200
44103103
Tóner40UnidadTONER CE285A PARA IMPRESORA HP P1102 TONER CE285A PARA IMPRESORA HP P1102 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
44103103
Tóner20UnidadTONER 103 PARA IMPRESORA CANON IBP 3000 TONER 103 PARA IMPRESORA CANON IBP 3000 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
44103103
Tóner1UnidadTONER CE255A PARA IMPRESORA LASER JET P3015 (ORIGINAL) TONER CE255A PARA IMPRESORA LASER JET P3015 (ORIGINAL) $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
Total Neto $ 1.035.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.707
TOTAL OC $ 1.232.007


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.