Orden de Compra. Nº1171166-479-AG24 "MFG-P02-GENERAL MANTENCIONES VARIAS ESCUELA PEDRO LEÓN GALLO MEMO 407"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-479-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MFG-P02-GENERAL MANTENCIONES VARIAS ESCUELA PEDRO LEÓN GALLO MEMO 407
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1948
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación INFANTE N° 740 / COPIAPO
Comuna Copiapó
Impuesto 222189,8
Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740 / COPIAPO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AB4
Razón Social AB4 SERVICIOS Y VENTAS SPA
R.U.T. 77.833.201-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AB4
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadREPARACIONES VARIAS ESCUELA PEDRO LEÓN GALLO - "SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE ADJUNTE COTIZACIÓN CON DÍAS HABILES DE EJECUCIÓN , NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL. SE ADJUNTA BASES TÉCNICAS E ITEMIZADO-NO SE CONSIDERA VISITA A TERRENO OBLIGATORIAREPARACIONES VARIAS ESCUELA PEDRO LEÓN GALLO - "SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE ADJUNTE COTIZACIÓN CON DÍAS HABILES DE EJECUCIÓN , NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL. SE ADJUNTA BASES TÉCNICAS E ITEMIZADO-NO SE CONSIDERA VISITA A TERRENO OBLIGATORIA $ 1.169.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169.420 $ 1.169.420
Total Neto $ 1.169.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.190
TOTAL OC $ 1.391.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.919.305-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.361.091-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.963.021-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.411.092-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.833.201-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.595.503-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.