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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3158-81-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de repuesto de pluma grúa de patio Gp-016 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON |
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Razón Social |
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
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R.U.T. |
61.102.104-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
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R.U.T. |
61.102.104-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLINA ANDREA |
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Razón Social |
CAROLINA ANDREA ZUÑIGA SEGOVIA EIRL
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R.U.T. |
76.302.201-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAROLINA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Unidad | KIT PAD. WEAR (DESLIZADORES DE VIGAS BEAM). | |
$ 270.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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Total Neto
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$ 270.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.