Orden de Compra. Nº1283719-64-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1283719-88-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1283719-64-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1283719-88-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 72.738.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53 del sistema edig.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 72.738.600-9
Dirección de Facturación AVDA LOS ROBLES 04
Comuna Valdivia
Impuesto 41040
Dirección de Envío de la Factura AVDA LOS ROBLES 04
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO CRISTIAN ORELLANA CAIGUAN
Razón Social JULIO CRISTIAN ORELLANA CAIGUAN
R.U.T. 13.255.522-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIO CRISTIAN ORELLANA CAIGUAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121504
Impresión tipográfica o impresión por serigrafía18UnidadSe solicita la adquisición de poleras manga larga con impresión de logos institucionales y del proyecto folio 749210   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.040
TOTAL OC $ 257.040


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.