Orden de Compra. Nº2961-735-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-1066-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-735-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-1066-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA LA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2
Comuna La Granja
Impuesto 283100
Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Relieves Finos CyP Ltda.
Razón Social relieves finos c y p limitada
R.U.T. 88.248.700-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Relieves Finos CyP Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1UnidadFLYERS COM. SE ADJUNTA DETALLE DE PEDIDO Y GRAFICA A IMPRIMIR. NOTA: LOS PROVEEDORES AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO EN FORMATO DE COTIZACION ADJUNTO. EL DESPACHO SE COORDINARA CON LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO, UNA VEZ EMITIDA LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA . CONTACTARSE A SARA REYES O GUILLERMO SAN MARTON DE MEDIO AMBIENTE. FONO:225503717.  $ 1.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000
Total Neto $ 1.490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.100
TOTAL OC $ 1.773.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.