Orden de Compra. Nº1171166-39-SE24 "RIG: P02/SLEP/Rex 74-2024 de 16.02.2024/ Trato Directo SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES V.T.F. DE LA COMUNA DE CHAÑARAL Y DIEGO DE ALMAGRO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-39-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2024
Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/SLEP/Rex 74-2024 de 16.02.2024/ Trato Directo SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES V.T.F. DE LA COMUNA DE CHAÑARAL Y DIEGO DE ALMAGRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3008
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO
Comuna Copiapó
Impuesto 9212049,49
Dirección de Envío de la Factura COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PENTAGONO
Razón Social PENTAGONO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.264.693-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PENTAGONO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES V.T.F. DE LA COMUNA DE CHAÑARAL Y DIEGO DE ALMAGROPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES V.T.F. DE LA COMUNA DE CHAÑARAL Y DIEGO DE ALMAGRO $ 48.484.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.484.471 $ 48.484.471
Total Neto $ 48.484.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.212.049
TOTAL OC $ 57.696.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.