Orden de Compra. Nº951405-155-SE25 "(F_PRESUP) ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CG IV DE Y LA JAL GUARN.COY. DESDE 951405-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 951405-155-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra (F_PRESUP) ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CG IV DE Y LA JAL GUARN.COY. DESDE 951405-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 951405-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique"
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 155/2025 F_PRESUP_FUN_GAFU_AFAD_46 22.04.009 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.840-1
Dirección de Facturación AVDA. BAQUEDANO ESQUINA EJERCITO S/N INTERIOR
Comuna Coyhaique
Impuesto 377128,72
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BAQUEDANO ESQUINA EJERCITO S/N INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tambores para impresora, fax o fotocopiadora4UnidadTAMBOR DE IMPRESORA BROTHER DR-2340.(LINEA 2 ANEXO 3.A) TAMBOR BROTHER ORIGINAL DR2340 $ 42.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.052 $ 169.052
44103103
Tóner15UnidadTONER BROTHER TN-2370 BK.(LINEA 2 ANEXO 3.A) TONER BROTHER ORIGINAL TN2370 NEGRO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
44103103
Tóner5UnidadTONER BROTHER TN-1060 BK.(LINEA 2 ANEXO 3.A) TONER BROTHER ORIGINAL TN1060 NEGRO $ 26.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
44103103
Tóner5UnidadTONER BROTHER TN-450.(LINEA 2 ANEXO 3.A) TONER BROTHER ORIGINAL TN450 NEGRO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora1UnidadTAMBOR BROTHER DR-1060.(LINEA 3 ANEXO 3.B) TAMBOR BROTHER ORIGINAL DR1060 $ 35.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
45112004
Componentes de impresora de lector de microfichas o accesorios10UnidadTAMBOR BROTHER DR-2340.(LINEA 3 ANEXO 3.B) TAMBOR BROTHER DR-2340.(LINEA 3 JAL) $ 42.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.630 $ 422.630
44103103
Tóner1UnidadTONER RICOH MPC406 AMARILLO 842094.(LINEA 3 ANEXO 3.B) TONER RICOH MPC406 AMARILLO 842094.(LINEA 3 JAL) $ 99.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.326 $ 99.326
Total Neto $ 1.984.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.129
TOTAL OC $ 2.362.017


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.