|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5615-214-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO EQUIPO DETECTOR DE VELOCIDAD VEHICULAR USO CARABINEROS TENENCIA EL CARMEN, SEGÚN REQ. DIRECCIÓN DE TTO. N°10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de El Carmen |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
Baquedano 385 - El Carmen |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
487350 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 - El Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PETRINOVIC SPA |
|
Razón Social |
PETRINOVIC SPA
|
|
R.U.T. |
79.534.260-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PETRINOVIC SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41111921
| Sensores de velocidad | 9 | Mes | ARRIENDO POR 9 MESES DE EQUIPO DETECTOR DE VELOCIDAD (INCLUYE GARANTÍA, REPARACIONES Y CALIBRACIÓN) MARCA KUSTOM SIGNALS INC MODELO PROLASER 4 TECNOLOGIA LASER | |
$ 285.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.565.000
|
$ 2.565.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.565.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 487.350
|
|
$ 3.052.350
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.