Orden de Compra. Nº1000813-150-AG25 "FI_ ADQ. DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA LAVANDERÍA DE LA 4A BRIACO desde compra ágil 1000813-138-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-150-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FI_ ADQ. DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA LAVANDERÍA DE LA 4A BRIACO desde compra ágil 1000813-138-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 59432
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141607
Suavizantes de ropa100UnidadSuavizante para ropa 1 litro FUZOL o equivalenteSuavizante para ropa 1 litro FUZOL o equivalente $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.800 $ 158.800
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadCloro para ropa color 1 litro IMPEKE o equivalenteCloro para ropa color 1 litro IMPEKE o equivalente $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
Total Neto $ 312.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.432
TOTAL OC $ 372.232


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.