|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
316-338-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-346-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
|
|
R.U.T. |
69.061.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA |
|
Comuna |
Villa Alemana
|
|
Impuesto |
142500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CAMBAR S.A |
|
Razón Social |
FABRICACION COMERCIALIZACION SERVICIOS Y PRODUCCION DE EVENTOS CAMBAR
|
|
R.U.T. |
76.195.705-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CAMBAR S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121701
| Bolsas de basura | 30 | Unidad | PONCHAS DE MATERIAL PVC REFORZADAS DE 1.25 X1.25 CMS COLOR AZUL PARA DIFERENCIAR DE OTROS DEPARTAMENTOS CON ASAS PARA FACILITAR SU USO Y TRANSPORTE.(SE ADJUNTA FICHA TECNICA) | |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.000
|
$ 750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.500
|
|
$ 892.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.