|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4596-355-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA ESCUELA BASICA LAJUELAS SAN NICOLÁS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4596-6-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
|
|
R.U.T. |
69.140.801-9 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
|
Comuna |
San Nicolás
|
|
Impuesto |
70518,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COPYMAX |
|
Razón Social |
Sociedad Ricardo Martinez Limitada
|
|
R.U.T. |
76.222.594-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COPYMAX |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121435
| Hilos o cables de conexión | 1 | Global | CARGADORES Y MATERIALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE ESCUELA LAJUELAS | 3 CABLES HDMI DE 10 MTS. REVISAR LISTADO COMPLETO EN COTIZACIÓN N° 2025-2282 DE COPYMAX. |
$ 371.148,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 371.148
|
$ 371.148
|
|
|
Total Neto
|
$ 371.148
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.518
|
|
$ 441.666
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.