Orden de Compra. Nº2710-365-AG25 "materiales para mantenim. y reparaciones de inmuebles, MATERIALES BASICOS DE CONSTRUCCION CEMENTO, ARENA Y GRAVILLA, SEGUN OI CEM N° 15 - 16/2025 PARA CEMENTERIO GENERAL OVALLE.compra ágil: 2710-289-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-365-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra materiales para mantenim. y reparaciones de inmuebles, MATERIALES BASICOS DE CONSTRUCCION CEMENTO, ARENA Y GRAVILLA, SEGUN OI CEM N° 15 - 16/2025 PARA CEMENTERIO GENERAL OVALLE.compra ágil: 2710-289-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 174800
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Rodrigo
Razón Social CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA
R.U.T. 76.545.857-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Rodrigo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento100Unidad100 UN. CEMENTO ESP 25 KG ST/OVALLE   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
11111701
Arena silícea10Unidad10 CUBO DE ARENA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
22101606
Esparcidoras de gravilla10Unidad10 CUBO DE GRAVILLA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.800
TOTAL OC $ 1.094.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.