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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2710-365-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales para mantenim. y reparaciones de inmuebles, MATERIALES BASICOS DE CONSTRUCCION CEMENTO, ARENA Y GRAVILLA, SEGUN OI CEM N° 15 - 16/2025 PARA CEMENTERIO GENERAL OVALLE.compra ágil: 2710-289-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
174800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cesar Rodrigo |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA
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R.U.T. |
76.545.857-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cesar Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 100 | Unidad | 100 UN. CEMENTO ESP 25 KG ST/OVALLE | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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11111701
| Arena silícea | 10 | Unidad | 10 CUBO DE ARENA | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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22101606
| Esparcidoras de gravilla | 10 | Unidad | 10 CUBO DE GRAVILLA | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 920.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.800
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$ 1.094.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.