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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
707427-28-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707427-18-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez 756, 2° piso |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1085714,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez 756, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2025 |
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Proveedor |
Constru Austral |
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Razón Social |
CONSTRUMAX SPA
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R.U.T. |
77.605.812-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constru Austral |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Global | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EN JARDINES INFANTILES, SALAS CUNAS, OFICINA REGIONAL Y SUS RESPECTIVAS BODEGAS. | Contrato de suministro, segun necesidades de Integra, hasta agotar el monto maximo disponible de la orden de compra. |
$ 5.714.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.714.286
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$ 5.714.286
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Total Neto
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$ 5.714.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.085.714
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$ 6.800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.