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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2917-584-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Red Húmeda Zócalo Cesfam |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
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R.U.T. |
69.210.302-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Buschmann N°84 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
9310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Buschmann N°84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2025 |
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Proveedor |
EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT |
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Razón Social |
EXTINTORES AMAGO SPA
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R.U.T. |
77.882.968-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191603
| Mangueras o boquillas contra incendios | 1 | Unidad no definida | INSPECCIÓN, REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE RED HÚMEDA. SE ENTREGA INFORME TÉCNICO. WWW.EXTINTORESAMAGO.CL | INSPECCIÓN, REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE RED HÚMEDA. SE ENTREGA INFORME TÉCNICO. WWW.EXTINTORESAMAGO.CL |
$ 49.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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Total Neto
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$ 49.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.310
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$ 58.310
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.