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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
655348-54-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion del servicio de mantenimiento de cámara desgranadora |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Companía Andina Divisionaria N° 20 "Cochrane" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.150-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.150-4 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
570000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Lago Cochrane S/N°, Cochrane |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUAS Y TRANSPORTES JIREH |
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Razón Social |
PAMELA ANDREA OVANDO MUÑOZ
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R.U.T. |
13.968.905-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUAS Y TRANSPORTES JIREH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de mantenimiento de 01 (una) cámara desgrasadora con capacidad de 4000 litros
SE ADJUNTA PDF CON LAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO. | |
$ 3.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000.000
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$ 3.000.000
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Total Neto
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$ 3.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 570.000
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$ 3.570.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.