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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079639-1261-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES Z-9954 Y Z-8704, DE LOS DESTACAMENTOS DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA OSORNO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez N°1436, Osorno |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
158004,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez N°1436, Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVITECA DACSA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.337.500-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITECA DACSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | Z-9954
04 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS L/T 225/55 R18 98V
01 ADQUISICIÓN DE ALINEACION Y BALANCEO
Z-8704
05 ADQUISICION DE NEUMATICOS MAXTREK 235/65 R17 SU-800
104S
01 ADQUISICION DE SERVICIO MONTAJE, ALINEACIÓN Y
BALANCEO.
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$ 831.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 831.605
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$ 831.605
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Total Neto
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$ 831.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.005
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$ 989.610
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.