Orden de Compra. Nº1079639-1261-AG24 "MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES Z-9954 Y Z-8704, DE LOS DESTACAMENTOS DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA OSORNO "
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-1261-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES Z-9954 Y Z-8704, DE LOS DESTACAMENTOS DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA OSORNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°1436, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 158004,95
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°1436, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITECA DACSA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 77.337.500-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITECA DACSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaZ-9954 04 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS L/T 225/55 R18 98V 01 ADQUISICIÓN DE ALINEACION Y BALANCEO Z-8704 05 ADQUISICION DE NEUMATICOS MAXTREK 235/65 R17 SU-800 104S 01 ADQUISICION DE SERVICIO MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO.   $ 831.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.605 $ 831.605
Total Neto $ 831.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.005
TOTAL OC $ 989.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.337.500-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.