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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
727202-7-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN GRUPO NACIONAL LOS VIKING 5 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secplan |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín N° 275, Vicuña |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín N° 275, Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
1235000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín N° 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANGEL NUÑEZ |
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Razón Social |
ANGEL JAVIER NÚÑEZ ARAYA
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R.U.T. |
9.508.356-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANGEL NUÑEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | Contratación de los servicios de Grupo Nacional Los Vikings 5, para presentación artística, con motivo de actividades del Carnaval Elquino 2024, el día 24 de febrero en el escenario de Plaza Gabriela Mistral. | Grupo Nacional Los Vikings 5, para presentación artística, con motivo de actividades del Carnaval Elquino 2024, el día 24 de febrero en el escenario de Plaza Gabriela Mistral. |
$ 6.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500.000
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$ 6.500.000
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Total Neto
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$ 6.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.235.000
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$ 7.735.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.