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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2932-104-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
13-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de oficina programa Prevención |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor se equivoco en la cotizacion. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.511.054-1 |
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Dirección de Facturación |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
14896 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
F y F Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
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R.U.T. |
77.843.540-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
F y F Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Caja | caja de lapices punta fina 50 unidades color azul | |
$ 14.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.900
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$ 14.900
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44121615
| Corcheteras | 1 | Unidad | corchetera Metalica para 200 hojas | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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44121611
| Perforadoras | 1 | Unidad | Perforadora | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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44121615
| Corcheteras | 1 | Unidad | corchetera Metálica pequeña para 20 hojas | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.900
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 4 | Paquete | Opalina carta con relieve para certificados preferentemente cada paquete de 100 unidades | |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.600
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$ 51.600
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Total Neto
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$ 78.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.896
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$ 93.296
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.