Orden de Compra. Nº2932-104-AG25 "Materiales de oficina programa Prevención"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2932-104-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina programa Prevención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor se equivoco en la cotizacion.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 14896
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F y F Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
R.U.T. 77.843.540-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F y F Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1Cajacaja de lapices punta fina 50 unidades color azul  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
44121615
Corcheteras1Unidadcorchetera Metalica para 200 hojas  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121611
Perforadoras1UnidadPerforadora   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121615
Corcheteras1Unidadcorchetera Metálica pequeña para 20 hojas   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4PaqueteOpalina carta con relieve para certificados preferentemente cada paquete de 100 unidades   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
Total Neto $ 78.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.896
TOTAL OC $ 93.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.