Orden de Compra. Nº2376-730-AG24 "Adquisición de Linternas LED Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-672-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-730-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Linternas LED Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-672-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. CAMPOS DE DEPORTES Nº 565
Comuna Ñuñoa
Impuesto 13680
Dirección de Envío de la Factura AV. CAMPOS DE DEPORTES Nº 565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIGMA PROVEEDORES
Razón Social Socieda Comercial dos amigos limitada
R.U.T. 76.155.515-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIGMA PROVEEDORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano6UnidadADQUISICIÓN DE LINTERNAS LED DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 72.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.680
TOTAL OC $ 85.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.970.434-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.544.631-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 16.336.161-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.033.133-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.157.296-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.279.387-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.155.515-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.