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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4170-314-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4170-327-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
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R.U.T. |
69.190.200-5 |
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Dirección de Facturación |
Independencia 90 |
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Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
565953 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 90 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2025 |
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Proveedor |
LA hormiga |
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Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
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R.U.T. |
76.337.943-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LA hormiga |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Global |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA PRODER, SEGUN REFERENCIAS TECNICAS ADJUNTAS.
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA PRODER |
$ 2.978.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.978.700
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$ 2.978.700
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Total Neto
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$ 2.978.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 565.953
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$ 3.544.653
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.