|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1814-80-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MUSCULACION JUAN RIVERA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
231512,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL MVG SPORT |
|
Razón Social |
COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.029.936-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL MVG SPORT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad |
MATERIALES MUSCULACION JUAN RIVERA | |
$ 1.218.488,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.218.488
|
$ 1.218.488
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.218.488
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 231.513
|
|
$ 1.450.001
|
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.