Orden de Compra. Nº1079713-218-AG25 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO, SIGLA INSTITUCIONAL AP-094, DE LA TENENCIA (F) SAN GABRIEL, DESDE LA COMPRA ÁGIL 1079713-77-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079713-218-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO, SIGLA INSTITUCIONAL AP-094, DE LA TENENCIA (F) SAN GABRIEL, DESDE LA COMPRA ÁGIL 1079713-77-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
Comuna Ñuñoa
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mafec
Razón Social MAFEC SERVICAR SPA
R.U.T. 77.823.106-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mafec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadCAMBIO KIT DE EMBRAGUE (DISCO,PRENSA,RODAMIENTO,HORQUILLA)  $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
25173816
Componentes hidráulicos de embrague1UnidadCAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE, CILINDRO ESCLAVO Y FLEXIBLE HIDRÁULICO   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
25174211
Volantes1UnidadRECTIFICADO DE VOLANTE   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.