Orden de Compra. Nº3706-203-AG25 "Materiales para mantención de Bibliotecas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-203-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantención de Bibliotecas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 81035
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCBEL
Razón Social LUCBEL SPA
R.U.T. 77.879.927-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUCBEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidadcortina 2.45 ancho x 1.15 alto   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31211701
Esmaltes1Galóngalón esmalte sintético negro para reja   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211701
Esmaltes1TinetaTineta de esmalte al agua blanco   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRodillo de chiporro   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211904
Brochas5UnidadBrochas de 2 pulgadas   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31211508
Pinturas acrílicas2Tarrotarros pintura al agua café tarros pintura al agua café $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52131501
Cortinas1UnidadCortina 1.87 ancho x 1.14 altoCortina 1.87 ancho x 1.14 alto $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
52131501
Cortinas1Unidadcortina 1.21 ancho x 1.15 alto cortina 1.21 ancho x 1.15 alto $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52131501
Cortinas1Unidadcortina 2.13 ancho x 1.15 altocortina 2.13 ancho x 1.15 alto $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
52131501
Cortinas1Unidadcortina 1.67 ancho x 1.15 alto cortina 1.67 ancho x 1.15 alto $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 426.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.035
TOTAL OC $ 507.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.