|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
697036-83-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697036-86-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FR ANTOFAGASTA |
|
Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
|
|
R.U.T. |
61.935.400-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
|
|
R.U.T. |
61.935.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
BAQUEDANO Nº 340 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
121600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO Nº 340 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Baquetearía Brugge Sandramery |
|
Razón Social |
SANDRA DENISSE MERY VARAS
|
|
R.U.T. |
9.015.018-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Baquetearía Brugge Sandramery |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 80 | Unidad | Servicio de cafetería para 80 participantes de jornada de capacitación "Atención de Usuarios", (Revisar especificaciones técnicas del requerimiento que van adjuntas en documentos anexo, que detalla las fechas, hora, cantidad de participantes por jornada y productos solicitados) | |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 640.000
|
$ 640.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 640.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 121.600
|
|
$ 761.600
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.