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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1729-198-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COOLER,CONGELADORA,GEL REFRIGERANTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Facturación |
MIGUEL LEMEUR N° 544 |
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Comuna |
Tierra Amarilla
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Impuesto |
83279,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIGUEL LEMEUR N° 544 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IVIAL SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
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R.U.T. |
76.623.919-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IVIAL SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49121505
| Coolers | 1 | Unidad | COOLER NEVERA HIELERA , MATERIAL PLASTICO CAPACIDAD DE 36 LITROS, DEBE TENER RUEDAS EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII, ADJUNATR FORMATO DE COTIZACION Y FOTOGRAFIA | |
$ 136.911,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.911
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$ 136.911
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24131605
| Cámaras congeladoras | 1 | Unidad | CONGELADORA CAPACIDAD DE 100 LITROS | |
$ 248.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.504
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$ 248.504
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42142102
| Unidades enfriadoras para el almacenaje en frío o accesorios | 1 | Unidad | GEL REFRIGERANTE MATERIAL POLIETINELO MEDIDAS 20 X 16,7 CMS | |
$ 52.896,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.896
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$ 52.896
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Total Neto
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$ 438.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.279
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$ 521.590
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.