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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5349-1373-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE DETERGENTE LIQUIDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
41610 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2025 |
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Proveedor |
GREEN POINT |
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Razón Social |
GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA
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R.U.T. |
77.956.280-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GREEN POINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 10 | Bidón | ADQUISICION DE DETERGENTE LIQUIDO EN BIDON DE 20 LITROS, LIQUIDO SEMI-VISCOSO, COLOR AZUL, SUAVE FLORAL,FORMULADO CON TENSOACTIVOS, CON BLOQUEADORES OPTICOS Y ENZIMAS NATURALES. CERTIFICACION ISO. PH NEUTRO, ESPUMA CONTROLADA.
SOLICITUD DE ENTREGA INMEDIATA POR CRITICIDAD DE STOCK, MAX 24 HRS. !!
CONSIDERAR CADUCIDAD MAYOR A 12 MESES. (HPHUA0133)
| ADQUISICION DE DETERGENTE LIQUIDO (TINETAS 20 LTS) |
$ 21.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.000
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$ 219.000
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Total Neto
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$ 219.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.610
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$ 260.610
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.