Orden de Compra. Nº2404-580-SE25 "NP 36D.PREV Y SEG. PUBLICA ADQ DE MATERIAL DE OFIC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-580-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 36D.PREV Y SEG. PUBLICA ADQ DE MATERIAL DE OFIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-163-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 63876,1
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaSACO CARTA 23 x 30 BLANCO (REVISTA) OFFIX  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
14111509
Artículos de papelería10UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX  $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
14111509
Artículos de papelería10UnidadTIJERA PTO. ROJO   $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
14111509
Artículos de papelería20UnidadTIJERA ESCOLAR PTA ROMA  $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
14111509
Artículos de papelería10UnidadPOST-IT 76 x 76 JM AMARILLO  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
14111509
Artículos de papelería10Unidad"LAPICES COLORES 12 col. TORRE HEXAG. IMAGIA"  $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.380 $ 11.380
14111509
Artículos de papelería5UnidadPILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)  $ 1.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
14111509
Artículos de papelería10Unidad"FUNDA CARTA BORDE AZUL BOLSA 100 un OFFIX"  $ 7.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.090 $ 71.090
14111509
Artículos de papelería10Unidad"OPALINA BIANCOFLASH OFICIO HILADA 225gr 100 HJS"  $ 8.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.580 $ 86.580
14111509
Artículos de papelería5UnidadPILAS DURACELL MINI AAA x 2 (MN24B2)  $ 1.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
14111509
Artículos de papelería10UnidadARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA ECO L8   $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.480 $ 13.480
14111509
Artículos de papelería10UnidadPLUMONES 12col. ARTEL  $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.860
14111509
Artículos de papelería20Unidad"BANDERITAS ANGOSTAS 4 col. 160 un TORRE SOHO"  $ 4.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.300 $ 94.300
14111509
Artículos de papelería20UnidadSOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIX  $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
Total Neto $ 336.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.876
TOTAL OC $ 400.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.