Orden de Compra. Nº
2404-580-SE25
"
NP 36D.PREV Y SEG. PUBLICA ADQ DE MATERIAL DE OFIC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-580-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
NP 36D.PREV Y SEG. PUBLICA ADQ DE MATERIAL DE OFIC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2405-163-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
63876,1
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T.
76.067.436-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
SACO CARTA 23 x 30 BLANCO (REVISTA) OFFIX
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO OFFIX
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
TIJERA PTO. ROJO
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.330
$ 8.330
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
TIJERA ESCOLAR PTA ROMA
$ 329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.580
$ 6.580
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
POST-IT 76 x 76 JM AMARILLO
$ 214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.140
$ 2.140
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
"LAPICES COLORES 12 col. TORRE HEXAG. IMAGIA"
$ 1.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.380
$ 11.380
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
PILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)
$ 1.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.760
$ 8.760
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
"FUNDA CARTA BORDE AZUL BOLSA 100 un OFFIX"
$ 7.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.090
$ 71.090
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
"OPALINA BIANCOFLASH OFICIO HILADA 225gr 100 HJS"
$ 8.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.580
$ 86.580
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
PILAS DURACELL MINI AAA x 2 (MN24B2)
$ 1.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.760
$ 8.760
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA ECO L8
$ 1.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.480
$ 13.480
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
PLUMONES 12col. ARTEL
$ 986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.860
$ 9.860
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
"BANDERITAS ANGOSTAS 4 col. 160 un TORRE SOHO"
$ 4.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.300
$ 94.300
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
SOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIX
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
Total Neto
$ 336.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.876
TOTAL OC
$ 400.066
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.