Orden de Compra. Nº2756-559-SE24 "ARRIENDO DE BUSES, ESC. VILLA LAS DUNAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-559-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES, ESC. VILLA LAS DUNAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2756-21-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1945
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Barros Luco 1945
Comuna San Antonio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Natalia Marta
Razón Social NATALIA MARTA GARAY DÍAZ
R.U.T. 18.161.948-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Natalia Marta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE 45 PASAJEROS PARQUE TRICAO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE 45 PASAJEROS PARQUE TRICAO EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE 45 PASAJEROS PARQUE TRICAO EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE 45 PASAJEROS PARQUE TRICAO EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 480.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.