Orden de Compra. Nº
2380-1100-AG25
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OS N°139661 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OBRAS MENORES PARA REPINTAR PASARELA DE PAIPOTE INSERTO EN EL PROGRAMA "LINDO MI COPIAPÓ LIMPIO" - DIDECO (CTO)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2380-1100-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
OS N°139661 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OBRAS MENORES PARA REPINTAR PASARELA DE PAIPOTE INSERTO EN EL PROGRAMA "LINDO MI COPIAPÓ LIMPIO" - DIDECO (CTO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Facturación
CHACABUCO 857
Comuna
Copiapó
Impuesto
237385,05
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dipro Integral
Razón Social
DIPROMERC SPA
R.U.T.
78.005.746-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dipro Integral
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
10
Galón
Esmalte Sintético color azul (ref. sherwin wiiliams)
$ 30.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.200
$ 307.200
31211906
Rodillos de pintar
8
Unidad
Rodillo de Chiporro de 18cms.
$ 3.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.080
$ 27.080
31211904
Brochas
10
Unidad
Brochas de 2"
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
53102102
Overol y sobretodo para hombre
16
Unidad
Buzos Protección Desechable tipo tivek
$ 1.904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.464
$ 30.464
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios
100
Unidad
Mascarilla anti polvo
$ 864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.400
$ 86.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
kilogramo
Paños
$ 9.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.396
$ 9.396
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
Aguarrás
$ 3.481,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.405
$ 17.405
42132205
Guantes quirúrgicos
30
Par
guantes quirúrgicos talla L
$ 3.347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.410
$ 100.410
31211506
Pinturas de látex
6
Tineta
Pintura Látex Extracubriente color amarillo cod:sw6903 (ref. sherwin wiiliams)
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
Total Neto
$ 1.249.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 237.385
TOTAL OC
$ 1.486.780
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.860.169-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.