Orden de Compra. Nº2380-1100-AG25 "OS N°139661 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OBRAS MENORES PARA REPINTAR PASARELA DE PAIPOTE INSERTO EN EL PROGRAMA "LINDO MI COPIAPÓ LIMPIO" - DIDECO (CTO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1100-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra OS N°139661 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OBRAS MENORES PARA REPINTAR PASARELA DE PAIPOTE INSERTO EN EL PROGRAMA "LINDO MI COPIAPÓ LIMPIO" - DIDECO (CTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 237385,05
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10GalónEsmalte Sintético color azul (ref. sherwin wiiliams)  $ 30.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.200 $ 307.200
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRodillo de Chiporro de 18cms.  $ 3.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.080 $ 27.080
31211904
Brochas10UnidadBrochas de 2"  $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
53102102
Overol y sobretodo para hombre16UnidadBuzos Protección Desechable tipo tivek  $ 1.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.464 $ 30.464
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios100UnidadMascarilla anti polvo   $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1kilogramoPaños   $ 9.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.396 $ 9.396
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAguarrás   $ 3.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.405 $ 17.405
42132205
Guantes quirúrgicos30Parguantes quirúrgicos talla L  $ 3.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.410 $ 100.410
31211506
Pinturas de látex6TinetaPintura Látex Extracubriente color amarillo cod:sw6903 (ref. sherwin wiiliams)  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 1.249.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.385
TOTAL OC $ 1.486.780


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.