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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4034-305-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA E-831, SOLICITUD N°120, FONDOS M Y R |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
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R.U.T. |
69.160.501-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 220 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
65740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE PRODUCTOS |
DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA
ENTREGAR EN BODEGA
DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE.
LUNES
A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS.
CONTACTO:
BENJAMÍN CEBALLOS / benjamin.ceballos@daemcanete.cl /
CELULAR:
+569 97893927
ENCARGADA
DE PAGOS FACTURAS
CONTACTO:
IRENE CHÁVEZ / irene.chavez@daemcanete.cl
FONO:
412758622
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
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R.U.T. |
76.465.237-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30181504
| Lavamanos | 1 | Paquete | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA E-831 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA E-831 |
$ 346.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 346.000
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$ 346.000
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Total Neto
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$ 346.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.740
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$ 411.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.