Orden de Compra. Nº1755-49-AG25 "INSUMOS ALIMENTICIOS. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P. A EST. EDUC. EPJA de proyectos SAAT 2025. SOL_004_EDUC25_MMC."
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P. A EST. EDUC. EPJA de proyectos SAAT 2025. SOL_004_EDUC25_MMC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 27550
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Belen SPA
Razón Social COMERCIAL BELEN SPA
R.U.T. 77.000.951-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Belen SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo8Caja8 CAJAS DE SACHET DE CAFÉ INSTANTÁNEO de 1.8grs, 180 UNIDADES POR CAJA.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50201711
Té instantáneo8CajaTÉ NEGRO EN BOLSA. CAJA DE 100 UNIDADES.  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2CajaSACHET DE AZÚCAR BLANCA. CAJA DE 800 UNIDADES.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadENDULZANTE LÍQUIDO STEVIA DE 400mL.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 145.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.550
TOTAL OC $ 172.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.