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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4247-767-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-815-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
27142,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALIMENTACION NICOL |
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Razón Social |
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NICOL SPA
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R.U.T. |
77.551.147-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALIMENTACION NICOL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE MEJORADO PARA 17 PERSONAS CONSISTENTES EN:1 ENTREDA CALIENTE O FRIA TIPOS ENSALADAS Y ACOMPAÑAMIENTO,1 PLATO DE FONDO CARNES ROJAS O BLANCAS MAS AGREGADOS,1 JUGO NATURAL DE 300 ML, O BEBIDA DE 500CC, 1 POSTRE,EL SERVICIO DEBE SER ENTREGADO EN CASA DE LA CULTURA.
EL PROVEEDOR DEBE SONSIDERAR,ATENCION DE 2 PERSONAS,SERVIDO EN VAJILLA LOZA (NADA EN PLASTICOS)MANTELERIA BLANCA Y VERDE,ADEREZOS Y SERVIR CALIENTE LOS ALIMENTOS. COORDINAR PREVIAMENTE CON EQUUIPO ORGANIZADOR. | |
$ 142.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.857
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$ 142.857
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Total Neto
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$ 142.857
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.143
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$ 170.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.