Orden de Compra. Nº1224953-687-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-444-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224953-687-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-444-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Públicas
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Facturación Yerbas buenas 915
Comuna Ancud
Impuesto 70395
Dirección de Envío de la Factura Yerbas buenas 915
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mar Brava Eirl
Razón Social Comercial Jaime Francisco Asmussen Chales EIRL
R.U.T. 76.554.876-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Mar Brava Eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte9GalónPintura Esmalte Sintético; 1 Galón color Ladrillo, 3 Galones color blanco y 5 galones color crema.  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroAguarrás  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211904
Brochas3UnidadBrochas; 1 de 4 pulgada y 2 de 2 pulgadas.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos Chiporro de 5 pulgadas.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 370.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.395
TOTAL OC $ 440.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.