Orden de Compra. Nº875646-556-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 875646-272-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875646-556-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 875646-272-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1458
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 200830
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2025
TítuloDescripción
Indicaciones de entrega

ENTREGAR EN BODEGA DE ABASTECIMIENTO  DE LUNES A JUEVES DE 08:30 HRS.

HASTA 16:00 HRS., VIERNES 08:30 HRS. HASTA 13:00 HRS.

CONTACTO: FREDDY ALDANA

ENTREGAR CON GUIA EN BODEGA ECONOMATO DEL HOSPITAL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos sr spa
Razón Social IMPRESOS SR SPA
R.U.T. 77.625.313-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresos sr spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes20BlockFormulario Orden de atención blanco, block 50x1  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
44103205
Hojas o fichas de control15ResmaResma 500 hojas Indicaciones médicas  $ 65.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.995 $ 979.995
Total Neto $ 1.056.995
Descuento $ 0
Cargos $ 5
IVA  19  % $ 200.830
TOTAL OC $ 1.257.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.