Orden de Compra. Nº
3140-319-SE25
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INSUMOS DENTALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3140-319-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3140-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Concepción Nº655
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
286700,5
Dirección de Envío de la Factura
calle Concepción Nº655
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Expro Dental (CCP)
Razón Social
EXPRO SUR S.A.
R.U.T.
76.393.260-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Expro Dental (CCP)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales
10
Unidad no definida
SELLANTE FOTOCURADO CONCISE 6ML
$ 20.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.700
$ 209.700
30201903
Unidades dentales
5
Unidad no definida
VIDRIO IONOMERO VITREMER A3 SET
$ 64.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.850
$ 324.850
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
5
Unidad no definida
ADHESIVO SINGLE BOND 2 6G
$ 26.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.950
$ 132.950
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
5
Unidad no definida
ADHESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL 3 ML
$ 22.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.700
$ 114.700
31162001
Puntas
1
Unidad no definida
PUNTAS JERINGA TRIPLE SET 10 UNIDADES
$ 18.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.950
$ 18.950
30201903
Unidades dentales
5
Unidad no definida
CUCHARETA ALVEOLO CURVA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
30201903
Unidades dentales
5
Unidad no definida
CONTRANGULO DENTAL INTRA 1:1 PB FX23 NSK
$ 73.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 368.150
$ 368.150
27112504
Cuñas
5
Unidad no definida
CUÑAS MADERA SURTIDAS X 100 UNIDADES
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.950
$ 20.950
13111037
Resina compuesta
5
Unidad no definida
RESINA COMPUESTA Z350 COLOR A3B JER 4G
$ 34.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.800
$ 170.800
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
40
Caja
GUANTES LATEX BCO TALLA S CAJA X 100 UNIDADES
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.800
$ 140.800
Total Neto
$ 1.508.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 286.700
TOTAL OC
$ 1.795.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.