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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4559-402-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CATERING |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
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R.U.T. |
69.160.402-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Eyheramedy 835 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
90671,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Eyheramedy 835 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIANELA ANDREINA FUENTEALBA REYES |
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Razón Social |
MARIANELA ANDREINA FUENTEALBA REYES
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R.U.T. |
19.868.365-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIANELA ANDREINA FUENTEALBA REYES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 214 | Unidad | CHURRO RELLENO CON MANJAR,DECORACIÓN CHIPS COLOR, CHOCOLATE Y COCO RALLADO | |
$ 1.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.420
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$ 220.420
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90101603
| Servicios de catering | 214 | Unidad | HOT DOG,CON ADEREZOS MAYONESA , KÉTCHUP Y MOSTAZA DE PREFERENCIA SEA DE LA COMUNA .
SERVICIO A REALIZAR DIA 01 DE AGOSTO A LAS 15:00 | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.800
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$ 256.800
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Total Neto
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$ 477.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.672
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$ 567.892
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.