Orden de Compra. Nº4559-402-AG25 "SERVICIO DE CATERING"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-402-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramedy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 90671,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramedy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIANELA ANDREINA FUENTEALBA REYES
Razón Social MARIANELA ANDREINA FUENTEALBA REYES
R.U.T. 19.868.365-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIANELA ANDREINA FUENTEALBA REYES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering214UnidadCHURRO RELLENO CON MANJAR,DECORACIÓN CHIPS COLOR, CHOCOLATE Y COCO RALLADO   $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.420 $ 220.420
90101603
Servicios de catering214UnidadHOT DOG,CON ADEREZOS MAYONESA , KÉTCHUP Y MOSTAZA DE PREFERENCIA SEA DE LA COMUNA . SERVICIO A REALIZAR DIA 01 DE AGOSTO A LAS 15:00  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.800 $ 256.800
Total Neto $ 477.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.672
TOTAL OC $ 567.892


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.868.365-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.