Orden de Compra. Nº542429-188-SE23 "DESDE 542429-19-LE23. Adicionales plantas eléctricas Pto Montt"
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 542429-188-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra DESDE 542429-19-LE23. Adicionales plantas eléctricas Pto Montt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 542429-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
Razón Social UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
R.U.T. 61.979.490-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida 7 de junio N°280, Arica.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1295 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
R.U.T. 61.979.490-7
Dirección de Facturación Avenida Juan Soler Manfredini N° 11, Oficina N° 14
Comuna Puerto Montt
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Juan Soler Manfredini N° 11, Oficina N° 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección Servicio a realizarServicio a realizar en: Av. J.S. Manfredini N° 11, Oficina N° 1401, Puerto Montt.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Verónica Sepúlveda Torres
Razón Social VERONICA DEL CARMEN SEPULVEDA TORRES
R.U.T. 8.710.955-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Verónica Sepúlveda Torres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171501
Servicios de fabricación de equipo de generación, 1Unidad no definidaServicios AdicionalesServicios Adicionales $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.