Orden de Compra. Nº1029940-24-SE25 "MANTENCIÓN MENSUAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1029940-24-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MENSUAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1029940-2-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 62.000.370-0
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 86 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 62.000.370-0
Dirección de Facturación Huérfanos 1515
Comuna Santiago
Impuesto 602914,08
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y proyectos SPA
Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS SPA
R.U.T. 76.201.062-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones y proyectos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA, PARA EL EDIFICIO PALACIO PEREIRAEl valor de la oferta es neto, la validez de la oferta es de 200 días. $ 3.173.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.173.232 $ 3.173.232
Total Neto $ 3.173.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 602.914
TOTAL OC $ 3.776.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.