Orden de Compra. Nº5317-11-AG24 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA MANTENCION CENTRAL TELEFONICA ESCUELA DE AVIACION NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE AVIACION NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5317-11-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA MANTENCION CENTRAL TELEFONICA ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE AVIACION NAVAL
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE AVIACION NAVAL
R.U.T. 61.967.900-8
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
Comuna Concón
Impuesto 78603
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCOM LIMITADA
R.U.T. 78.384.170-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121407
Regletas de conexiones6Unidadregletas de corte tipo Krone de 10 pares.regletas de corte tipo Krone de 10 pares. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
39121701
Soportes eléctricos2Unidadsoportes para 03 regletas Krone. soportes para 03 regletas Krone. $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
39121435
Hilos o cables de conexión150Metro Linealcable multipar telefónico exterior de 25 pares.cable multipar telefónico exterior de 25 pares $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 413.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.603
TOTAL OC $ 492.303


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.267.513-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.982.914-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.384.170-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.