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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761391-2704-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BAEB-PS SSOO/92/INT/KBC/PROYECTOR compra ágil: 761391-872-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Base Aérea El Bosque |
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Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
32731,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUBLIMARKET SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA
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R.U.T. |
77.965.105-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUBLIMARKET SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111616
| Proyectores de video | 1 | Unidad | PROYECTOR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA DESCRIPCIÓN | PROYECTOR |
$ 172.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.269
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$ 172.269
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Total Neto
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$ 172.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.731
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$ 205.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.