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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-5044-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RA: ADQUISICION MANTENCION CORREO NEUMATICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315, Los Andes , |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
201975,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315, Los Andes , |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPANIA L
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R.U.T. |
85.060.900-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121509
| Valijas o bolsas para correspondencia | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CORREO NEUMÁTICO DEL MES DE FEBRERO 2025 | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CORREO NEUMÁTICO DEL MES DE FEBRERO 2025 |
$ 1.063.028,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.063.028
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$ 1.063.028
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Total Neto
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$ 1.063.028
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 201.975
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$ 1.265.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.