Orden de Compra. Nº617807-5044-SE25 "RA: ADQUISICION MANTENCION CORREO NEUMATICO"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-5044-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra RA: ADQUISICION MANTENCION CORREO NEUMATICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes ,
Comuna Los Andes
Impuesto 201975,32
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes ,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA.
Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPANIA L
R.U.T. 85.060.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121509
Valijas o bolsas para correspondencia1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CORREO NEUMÁTICO DEL MES DE FEBRERO 2025SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CORREO NEUMÁTICO DEL MES DE FEBRERO 2025 $ 1.063.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.028 $ 1.063.028
Total Neto $ 1.063.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.975
TOTAL OC $ 1.265.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.