Orden de Compra. Nº218-743-AG25 "Adquisición de manguera, para riego de áreas verdes no concesionada de la comuna - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-800-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-743-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de manguera, para riego de áreas verdes no concesionada de la comuna - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-800-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuestario de Obligación N° 4283 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 59185
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO Y ENVIO DE FACTURAS

Despachar en Sierra Bella N° 2816

contacto para la Orden de Compra Sr. Gabriel Zúñiga, Teléfono 954993951, correo gabrielzuniga@sanjoaquin.cl 

Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl  previa aceptación de orden de compra en el sistema.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MFS SpA
Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA
R.U.T. 77.352.453-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MFS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua350Metro LinealManguera de pvc medida ¾ , color verde  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.500 $ 311.500
Total Neto $ 311.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.185
TOTAL OC $ 370.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.