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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-743-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de manguera, para riego de áreas verdes no concesionada de la comuna - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-800-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
59185 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR DESPACHO Y ENVIO DE FACTURAS | Despachar en Sierra Bella N° 2816
contacto
para la Orden de Compra Sr. Gabriel Zúñiga, Teléfono 954993951, correo gabrielzuniga@sanjoaquin.cl
Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl previa aceptación de orden de compra en el
sistema.
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Proveedor |
MFS SpA |
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Razón Social |
FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA
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R.U.T. |
77.352.453-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MFS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 350 | Metro Lineal | Manguera de pvc medida ¾ , color verde | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 311.500
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$ 311.500
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Total Neto
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$ 311.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.185
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$ 370.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.