Orden de Compra. Nº
765972-3-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765972-3-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
765972-3-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765972-3-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social
13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Facturación
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
34071,18
Dirección de Envío de la Factura
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-04-2025
Título
Descripción
Entrega y facturación
La entrega de los productos debe realizarse en Avda. Pedro Montt N°1606, Torre F, 5° piso, comuna de Santiago. El horario de entrega es de Lunes a Viernes desde las 10:00 a 13:30 horas y el ingreso al Centro de Justicia debe realizarse por "acceso funcionarios". Se requiere informar patente del Vehículo, Nombre y RUT de las personas que realizarán la entrega de los productos al correo electrónico rmanriquez@pjud.cl con copia a lalarcon@pjud.cl con 24 horas de anticipación.
Datos de Facturación
Razón Social: Corporación Administrativa del Poder Judicial (Décimo Tercer Juzgado de Garantía de Santiago
RUT: 60.301.001-9
Dirección: Avda. Pedro Montt N°1606, Torre F, Piso 6, Santiago
Giro: Actividades de la Administración Pública en General
Teléfono de contacto 229758016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Blue spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA BLUE SPA
R.U.T.
77.083.053-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Blue spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
25
Unidad
Cuaderno universitario matemáticas 7mm, 100 hojas, con diseño no liso. El proveedor deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE imagen del producto ofertado.
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
44121605
Dispensador de cinta
20
Unidad
Cinta adhesiva cristal 19Mm X 20.3M con dispensador. Se adjunta imagen referencial. El proveedor deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE imagen del producto ofertado.
$ 1.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.120
$ 33.120
60121524
Bolígrafos de gel
30
Unidad
Lápiz gel color negro 0.7mm, marca pilot o similar. El proveedor deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE imagen del producto ofertado.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
60121524
Bolígrafos de gel
30
Unidad
Lápiz gel color rojo 0.7mm, marca pilot o similar. El proveedor deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE imagen del producto ofertado.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
Lápiz pasta azul punta media (1.00 mm) BIC cristal o similar. El proveedor deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE imagen del producto ofertado.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44121705
Portaminas
34
Unidad
Portamina 0.7mm. El proveedor deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE imagen del producto ofertado.
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.986
$ 17.986
44121708
Marcadores
12
Unidad
Destacador amarillo, marca Sharpie, faber castell, stabilo o similar. El proveedor deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE imagen del producto ofertado.
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.016
$ 20.016
44121705
Portaminas
5
Unidad
minas 0,7 mm HB. El proveedor deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE imagen del producto ofertado.
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 920
$ 920
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
5
Unidad
Adhesivo en barra 36 grs. El proveedor deberá adjuntar OBLIGATORIAMENTE imagen del producto ofertado.
$ 996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
Total Neto
$ 179.322
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.071
TOTAL OC
$ 213.393
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.