Orden de Compra. Nº2371-338-AG25 "Compra ágil: 2371-410-COT25; SP-455 DEL 27.08.2025 EXP. 16188, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, AÑO 2025", DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-338-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-410-COT25; SP-455 DEL 27.08.2025 EXP. 16188, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, AÑO 2025", DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-01-866-001-000 / 114-05-01-866-001-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 23826
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5UnidadJABÓN DE TOCADOR CON GLICERINA 1 LITRO JABÓN LIQUIDO RIGO LIMPIO 1LT MP $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO CORRIENTE DE 1 LITROCLORO BIOMAS TRADICIONAL 1 KITRO MP $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
14111704
Papel higiénico15PaquetePAQUETE DE 6 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO DE 250 METROSPAPEL HIGIÉNICO DE 300 METROS HOJA SIMPLE 6 UNID. MP $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.850 $ 98.850
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA BASURA DE 50 X 70 cm., PAQUETE DE 10 UNIDADESBOLSA BASURA DE 50 X 70 cm.,ROLLO DE 10 UN MP $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
14111703
Toallas de papel10RolloROLLO TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA 250 HOJAS TOALLA PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN MP $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 125.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.826
TOTAL OC $ 149.226


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.020.249-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.