|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2731-713-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC N°05-355_DIDECO_DEPTO DEPORTES_COPAS_ MEDALLAS_GALVANOS_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-694-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
|
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
151363,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Trofeos el As E.I.R.L. |
|
Razón Social |
JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA EMPRESA IMPORTADORA Y COMERCIALIZAD
|
|
R.U.T. |
76.103.579-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Trofeos el As E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 1 | Global | Adquisición de copas. medallas y galvanos, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 adjunto. | |
$ 796.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 796.650
|
$ 796.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 796.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.364
|
|
$ 948.014
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.