Orden de Compra. Nº5224-20-AG25 "Adquisición de Materiales para Mantenimiento Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5224-18-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO CARRERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5224-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantenimiento Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5224-18-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO CARRERA
Razón Social SUBMARINO CARRERA
R.U.T. 61.978.640-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO CARRERA
R.U.T. 61.978.640-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 169974
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMIZAC
Razón Social LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ
R.U.T. 8.497.785-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMIZAC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181606
Juegos de sellos18UnidadJunta Tórica de Diám. 8,90 x 2,70 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore, el valor del flete y despacho deberá estar incluido dentro del valor de los bienes y servicios ofertados, en caso contrario la oferta será declarada inadmisible. Junta Tórica de Diám. 8,90 x 2,70 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.400 $ 383.400
31181606
Juegos de sellos6UnidadJunta Tórica de Diám. 13,60 x 2,70 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore, el valor del flete y despacho deberá estar incluido dentro del valor de los bienes y servicios ofertados, en caso contrario la oferta será declarada inadmisible. Junta Tórica de Diám. 13,60 x 2,70 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800
31181606
Juegos de sellos12UnidadJunta Tórica de Diám. 8,90 x 1,90 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore, el valor del flete y despacho deberá estar incluido dentro del valor de los bienes y servicios ofertados, en caso contrario la oferta será declarada inadmisible. Junta Tórica de Diám. 8,90 x 1,90 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.600 $ 255.600
31181606
Juegos de sellos6UnidadJunta Tórica de Diám. 12,10 x 2,70 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore, el valor del flete y despacho deberá estar incluido dentro del valor de los bienes y servicios ofertados, en caso contrario la oferta será declarada inadmisible. Junta Tórica de Diám. 12,10 x 2,70 mm, Material FPM, Dureza 90 Shore $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800
Total Neto $ 894.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.974
TOTAL OC $ 1.064.574


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.497.785-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.