|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1469-3171-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2-29996 REACONDICIONAMIENTO LABORATORIO DE PATOLOGÍA ORAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA; ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-349-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1469-349-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de Talca |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
|
|
R.U.T. |
70.885.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Lircay S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
|
|
R.U.T. |
70.885.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
2 Norte 685 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
550042,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
2 Norte 685 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NovaTerra |
|
Razón Social |
NOVA TERRA SPA
|
|
R.U.T. |
77.459.688-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NovaTerra |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | DUCHAS Y LAVAOJOS STEELPRO ABS (BD-
510)
| Ducha y Lavaojos Steelpro ABS BD-510 |
$ 290.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 290.000
|
$ 290.000
|
30201902
| Unidades de laboratorio | 4 | Unidad | Silla tipo cajero con altura regulable | Silla tipo cajero con altura regulable. Modelo: Rudy |
$ 139.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 559.960
|
$ 559.960
|
30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | Extintor de tipo polvo químico seco 6kg | Extintor de tipo polvo químico seco 6kg ABC |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.000
|
$ 45.000
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad | SERVICIO DE DESARME E INSTALACIÓN | Servicio de Desarme e Instalación |
$ 2.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.000.000
|
$ 2.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.894.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 550.042
|
|
$ 3.445.002
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.